Tópicos
- DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais)
- R01- Dados Iniciais
- R02- Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz
- R03- Dados do Responsável pela Pessoa Jurídica
- Débitos/Créditos
- Trimestre Anterior
- Selecionar Referência
- Gerar Arquivo de Conteúdo Digital (Importar)
- Gerar Arquivo Texto
- Denominação da receita
- Referências
- Parametrização de Estabelecimentos (DCTF)
DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais)
A Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais (DCTF) é uma obrigação tributária acessória devida por todas as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda nos termos estabelecidos pelo Lucro Real e Lucro presumido, a partir do limite estabelecido em lei.
A DCTF deve conter as informações relativas aos tributos e contribuições apurados pela Pessoa Jurídica no período correspondente à respectiva declaração.
Também conterá informações relativas aos pagamentos efetuados pela Pessoa Jurídica, relativos aos débitos nela declarados, bem como parcelamentos, informações sobre suspensão da exigibilidade do crédito tributário, parcelamentos e compensações.
Programa Gerador da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF
O programa disponibiliza ao declarante, todas as fichas da DCTF para alteração das informações existentes e inserção de novas informações. Após a conferência da declaração deve ser gerado um arquivo texto para que o declarante faça a exportação para o programa da Receita Federal. Este programa é encontrado no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br nas versões Mensal e Semestral.
R01- Dados Iniciais
Esta manutenção possui Data Port com chamada a engine code (EC) de personalização. Quando habilitada a opção Visualização Avançada, é possível entrar em modo de edição do respectivo EC e realizar personalizações vinculadas aos processos de incluir, excluir e alterar dados. Basta clicar no nome do EC para ativar a sua edição.
Para acessar esta manutenção clique em menu Escrituração Fiscal >> EDI >> DCTF >> DCTF – R01 – Dados Iniciais.
Clique em Adicionar (ALT+A) para cadastrar os dados.
Início do Período
Informe o dia e o mês do início do período.
Final do Período
Informe o dia e o mês do final do período.
Declaração Retificadora
Informe se esta Declaração trata-se de Declaração Retificadora. Para isso, digite “S“ se a resposta for sim ou “N” se a resposta for não.
Número do Recibo de Entrega da DCTF a ser Retificada
Informe o número do recibo de entrega, caso a declaração seja retificadora.
Forma de Tributação do Lucro
Selecione a Forma de Tributação do Lucro. Para isso, clique na seta para baixo e selecione uma das opções: Real/Trimestral; Real/Estimativa; Presumido; Arbitrado, Imune do IRPJ ou Isenta do IRPJ.
Qualificação da Pessoa Jurídica
Informe a Qualificação da Pessoa Jurídica. Para isso, clique na seta para baixo e selecione uma das opções: Financeira, Sociedade Seg., de Capitalização ou Entidade Aberta de Previd. Compl. (c/ fins lucrativos), Corretora Autônoma de Seguro, Cooperativa de Crédito, Entidade Fechada de Previdência Compl. ou Entidade Aberta de Previd. Compl. (s/ fins lucrativos), Sociedade Cooperativa, PJ em Geral ou Sociedade Cooperativa de Produção Agropecuária ou de Consumo.
Os campos abaixo são referentes a declarações anteriores da pessoa júridica (PJ), para isso marque se a resposta for Sim.
PJ levantou balanço/balancete de suspensão no mês/semestre.
PJ com débitos no SCP a serem declarados.
PJ esteve inativa desde o início do ano-calendário da data da sua constituição até o mês anterior desta DCTF.
PJ com incorporação ao Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetação (art; 1º da Lei nº 10.391/2004) com débitos a declarar.
PJ esteve obrigada à apresentação da DCTF Semestral no ano anterior.
PJ entregou DCTF Semestral no ano anterior.
Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio.
Mês com ausência de débito a declarar – Janeiro.
Mês com ausência de débito a declarar – Fevereiro.
Mês com ausência de débito a declarar – Março.
Mês com ausência de débito a declarar – Abril.
Mês com ausência de débito a declarar – Maio.
Mês com ausência de débito a declarar – Junho.
Mês com ausência de débito a declarar – Julho.
Mês com ausência de débito a declarar – Agosto.
Mês com ausência de débito a declarar – Setembro.
Mês com ausência de débito a declarar – Outubro.
Mês com ausência de débito a declarar – Novembro.
Mês com ausência de débito a declarar – Dezembro.
Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
PJ Iniciou atividades no mês de declaração.
PJ optante pelo Simples Nacional
PJ optante pelo CPRB
Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio
Situação da PJ no mês da declaração
Opções referentes à Lei 12.973/2014 para o ano-calendário de 2014
Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e/ou da Cofins
Após realizar os cadastros das informações clique em Gravar (ALT+G).
O uso desta manutenção é controlado pelo Item de Segurança 3538 – Manutenções do módulo de Declaração DCTF (Débitos e Créditos de Tributários Federais).
R02- Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz
Nesta manutenção são informadas os dados da matriz da Pessoa Jurídica.
Esta manutenção possui Data Port com chamada a engine code (EC) de personalização. Quando habilitada a opção Visualização Avançada, é possível entrar em modo de edição do respectivo EC e realizar personalizações vinculadas aos processos de incluir, excluir e alterar dados. Basta clicar no nome do EC para ativar a sua edição.
Para acessar esta manutenção clique em menu Escrituração Fiscal >> EDI >> DCTF >> DCTF – R02 – Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz.
Clique em Adicionar (ALT+A) para cadastrar uma novo estabelecimento.
Nome Empresarial
Informe o nome empresarial, ou seja a firma ou denominação adotada, para o exercício de empresa.
Código da Natureza Jurídica
Informe o código da natureza jurídica da empresa.
Logradouro
Informe o logradouro da empresa.
Número
Informe o número do estabelecimento da empresa.
Complemento
Informe o complemento, exemplo: Bloco, Apto, Sobreloja, etc.
Bairro/Distrito
Informe o Bairro ou Distrito do estabelecimento.
Município
Informe o município do estabelecimento da empresa.
UF
Informe a Unidade Federativa (Estado) do logradouro.
CEP
Informe o Código de Endereçamento Postal do estabelecimento.
DDD do Telefone
Informe o DDD do telefone da empresa.
Telefone
Informe o telefone da empresa.
DDD do Fax
Informe o DDD do fax da empresa.
Fax
Informe o número do fax da empresa.
Caixa Postal
Informe o número da caixa postal da empresa.
UF da Caixa Postal
Informe a Unidade Federativa da caixa postal da empresa.
CEP da Caixa Postal
Informe o CEP da caixa postal da empresa.
Correio Eletrônico
Informe o email de contato da empresa.
Após realizar os cadastros das informações clique em Gravar (ALT+G).
O uso desta manutenção é controlado pelo Item de Segurança 3538 – Manutenções do módulo de Declaração DCTF (Débitos e Créditos de Tributários Federais).
R03- Dados do Responsável pela Pessoa Jurídica
Nesta manutenção cadastra-se os dados da pessoa física responsável pela empresa.
Esta manutenção possui Data Port com chamada a engine code (EC) de personalização. Quando habilitada a opção Visualização Avançada, é possível entrar em modo de edição do respectivo EC e realizar personalizações vinculadas aos processos de incluir, excluir e alterar dados. Basta clicar no nome do EC para ativar a sua edição.
Para acessar esta manutenção clique em menu Escrituração Fiscal >> EDI >> DCTF >> DCTF – R03 – Dados do Responsável pela Pessoa Jurídica.
Clique em Adicionar (ALT+A) para cadastrar um novo responsável.
Nome do Representante
Informe o nome responsável pela empresa.
CPF – Representante
Informe o número do CPF do representante responsável pela empresa.
DDD do Telefone – Representante
Informe o número do DDD do representante responsável pela empresa.
Telefone – Representante
Informe o número do representante responsável pela empresa.
Ramal – Representante
Informe o número do ramal do representante responsável pela empresa.
DDD do Fax – Representante
Informe o DDD do fax do representante responsável pela empresa.
Fax – Representante
Informe o número do Fax do representante responsável pela empresa.
Correio Eletrônico
Informe o email do representante responsável pela empresa.
Após realizar os cadastros das informações clique em Gravar (ALT+G)..
O uso desta manutenção é controlado pelo Item de Segurança 3538 – Manutenções do módulo de Declaração DCTF (Débitos e Créditos de Tributáios Federais) ..
Débitos/Créditos
Esta manutenção possui Data Port com chamada a engine code (EC) de personalização. Quando habilitada a opção Visualização Avançada, é possível entrar em modo de edição do respectivo EC e realizar personalizações vinculadas aos processos de incluir, excluir e alterar dados. Basta clicar no nome do EC para ativar a sua edição.
Para acessar esta manutenção clique em menu Escrituração Fiscal >> EDI >> DCTF >> DCTF – Débitos/Créditos.
Grupo do Tributo
Selecione o Grupo do tributo desejado. Para isso, clique na seta para baixo e selecione uma das opções.
Código de Receita / Descrição / Periodicidade
Informe o código ou descrição da Receita, senão tecle ENTER para pesquisar na janela Seleção de denominação da receita.
Ano do período de Apuração
Informe o ano do período de apuração.
Mês/Bimestre/Trimestre/Quadrimestre/Semestre do Período de Apuração
Informe o Mês/Bimestre/Trimestre/Quadrimestre/Semestre do Período de Apuração.
Dia/Semana/Quinzena/Decêndio do Período de Apuração
Informe o Dia/Semana/Quinzena/Decêndio do Período de Apuração.
Ordem do estabelecimento
Informe a ordem do estabelecimento
CNPJ da Incorporação
Informe o CNPJ da Incorporação.
Trimestre Anterior
Esta manutenção é referente aos Débitos/Créditos do Trimestre Anterior.
Esta manutenção possui Data Port com chamada a engine code (EC) de personalização. Quando habilitada a opção Visualização Avançada, é possível entrar em modo de edição do respectivo EC e realizar personalizações vinculadas aos processos de incluir, excluir e alterar dados. Basta clicar no nome do EC para ativar a sua edição.
Para acessar esta manutenção clique em menu Escrituração Fiscal >> EDI >> DCTF >> DCTF – Trimestre Anterior.
Grupo de Tributo
Selecione o Grupo do tributo desejado. Para isso, clique na seta para baixo e selecione uma das opções.
Código da Receita / Descrição / Periodicidade
Informe o código ou descrição da Receita, senão tecle ENTER para pesquisar na janela Seleção de denominação da receita.
Ano do período de Apuração
Informe o ano do período de apuração.
Trimestre do período de Apuração
Informe o trimestre do período de apuração.
Selecionar Referência
Sem uma referência selecionada não é possível executar as demais tarefas no módulo.
Esta manutenção possui Data Port com chamada a engine code (EC) de personalização. Quando habilitada a opção Visualização Avançada, é possível entrar em modo de edição do respectivo EC e realizar personalizações vinculadas aos processos de incluir, excluir e alterar dados. Basta clicar no nome do EC para ativar a sua edição.
Para acessar esta manutenção clique em menu Escrituração Fiscal >> EDI >> DCTF >> DCTF – Selecionar Referências.
1 – Digite o Código da referência ou, se preferir, clique tecle ENTER e entre com parte da Descrição.
2 – Clique no botão Processar.
Gerar Arquivo de Conteúdo Digital (Importar)
Nesta ferramenta serão selecionados quais itens da estrutura serão importados do sistema. É importante lembrar que para utilizar este módulo, o Banco de Dados deve possuir informações referentes à Escrita Fiscal e Contabilidade. Atualmente estão disponíveis para importação os seguintes registros: R01, R02, R03 e R10 (o último é importado dos registros de Fechamento da Escrita Fiscal).
Esta ferramenta depende diretamente do Script “scrDCTF_GeraConteudoArqDigital”, que deverá estar localizado em C:SymphonyScript.
Esta manutenção possui Data Port com chamada a engine code (EC) de personalização. Quando habilitada a opção Visualização Avançada, é possível entrar em modo de edição do respectivo EC e realizar personalizações vinculadas aos processos de incluir, excluir e alterar dados. Basta clicar no nome do EC para ativar a sua edição.
Para acessar esta manutenção clique em menu Escrituração Fiscal >> EDI >> DCTF >> DCTF – Gerar Arquivo de Conteúdo Digital (Importar).
Automaticamente será exibida a Referência selecionada na ferramenta Seleção de Referência.
1 – Clique sobre o sinal de para expandir o nível atual. Se preferir.
O número visualizado no ícone azul () indicará o nível do item da estrutura.
2 – Informe quais registros serão importados do sistema.
2.1 – Ao marcar o registro DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, o sistema exibirá a seguinte mensagem.
2.1.1 – Se realmente deseja marcar todos os registros, clique no botão Sim. Caso contrário, clique em Não.
2.2 – Ao desmarcar o registro DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, o sistema exibirá a seguinte mensagem.
2.2.1 – Se realmente deseja marcar todos os registros, clique no botão Sim. Caso contrário, clique em Não.
3 – Informe se deseja Gerar os dados para as tabelas excluindo os dados antigos sem questionamento?
4 – Clique no botão Processar. Será exibida a seguinte mensagem.
5 – Caso deseja executar o processo de geração do conteúdo do arquivo digital (importar informações), clique no botão Sim. Caso contrário, clique em Não.
6 – Clique no botão OK
7 – Clique no botão OK para concluir o processo.
Gerar Arquivo Texto
Nesta ferramenta escolhe-se os registros que serão gerados no arquivo texto, que futuramente será importado pelo programa disponibilizado pela Secretaria da Receita Federal. Lembrando que, o formato específico do programa importa arquivos de extensão *.srf ou *.txt.
Esta ferramenta depende diretamente do Script “scrDCTF_GeraArquivoTexto”, que deverá estar localizado em C:SymphonyScript.
Esta manutenção possui Data Port com chamada a engine code (EC) de personalização. Quando habilitada a opção Visualização Avançada, é possível entrar em modo de edição do respectivo EC e realizar personalizações vinculadas aos processos de incluir, excluir e alterar dados. Basta clicar no nome do EC para ativar a sua edição.
Para acessar esta manutenção clique em menu Escrituração Fiscal >> EDI >> DCTF >> DCTF – Gerar Arquivo Texto.
Automaticamente será exibida a Referência selecionada na ferramenta Seleção de Referência.
1 – Clique sobre o sinal de para expandir o nível atual.
O número visualizado no ícone azul () indicará o nível do item da estrutura.
2 – Informe quais registros serão importados do sistema.
2.1 – Ao marcar o registro DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, o sistema exibirá a seguinte mensagem
2.1.1 – Se realmente deseja marcar todos os registros, clique no botão Sim. Caso contrário, clique em Não.
2.2 – Ao desmarcar o registro DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, o sistema exibirá a seguinte mensagem.
2.2.1 – Se realmente deseja marcar todos os registros, clique no botão Sim. Caso contrário, clique em Não.
3 – Informe o Diretório onde o arquivo texto será gerado. Para isso, clique no botão tecle ENTER no campo em amarelo.
4 – Clique no botão Processar. Será exibida a seguinte mensagem.
5 – Caso deseja executar o processo de geração do conteúdo do arquivo digital (importar informações), clique no botão Sim. Caso contrário, clique em Não.
6 – Clique no botão OK
7 – Clique no botão OK para concluir o processo.
Denominação da receita
Nesta janela são cadastradas as denominações das receitas
Esta manutenção possui Data Port com chamada a engine code (EC) de personalização. Quando habilitada a opção Visualização Avançada, é possível entrar em modo de edição do respectivo EC e realizar personalizações vinculadas aos processos de incluir, excluir e alterar dados. Basta clicar no nome do EC para ativar a sua edição.
Para acessar esta manutenção clique em menu Escrituração Fiscal >> EDI >> DCTF >> DCTF – Denominação da receita.
Clique em Adicionar (ALT+A) para cadastrar uma nova receita.
Informe os seguintes campos:
Grupo
Informe neste campo o grupo a qual pertence a receita. Podendo escolher entre as opções:
-
IRPJ
-
IRRF
-
IPI
-
IOF
-
CSLL
-
PIS/PASEP
-
COFINS
-
CPMF
-
CIDE
-
RET
-
CSRF
-
COSIRF
-
CPSSS
Código
Informe neste campo o código da receita.
Descrição
Informe neste campo a descrição da receita.
Periodicidade
Informe neste campo a periodicidade para o recolhimento da referida retenção. Podendo escolher entre as opções:
-
Diário
-
Semanal
-
Decendial
-
Quinzenal
-
Mensal
-
Trimestral
-
Anual
-
Quadrimestral
-
Bimestral
-
Semestral
Após realizar os cadastros das informações clique em Gravar (ALT+G).
O uso desta manutenção é controlado pelo Item de Segurança 3668 – Manutenção de Denominação da receita da DCTF .
Referências
Nesta janela são cadastradas as datas de referências do DCTF.
Esta manutenção possui Data Port com chamada a engine code (EC) de personalização. Quando habilitada a opção Visualização Avançada, é possível entrar em modo de edição do respectivo EC e realizar personalizações vinculadas aos processos de incluir, excluir e alterar dados. Basta clicar no nome do EC para ativar a sua edição.
Para acessar esta manutenção clique em menu Escrituração Fiscal >> EDI >> DCTF >> DCTF – Referências.
Clique em Adicionar (ALT+A) para cadastrar uma nova referência.
Código
Informe neste campo o código da referência.
Se o usuário teclar TAB o sistema gerará um código automaticamente, referenciando o mês e o ano da data que está sendo cadastrado, mas ele pode ser alterado se desejar.
Descrição
Informe neste campo a descrição da referência.
Código da Empresa Contábil/ Razão Social
Informe o código da empresa que será cadastrada a referência, ou tecle ENTER em um dos campos e selecione na lista que será exibida.
Modelo de Declaração
Selecione um modelos para declaração da referência: Semestral (versão 1.2) ou Mensal (versão 1.4).
Tipo de Declaração
Selecione o tipo de declaração da referência: Original ou Retificadora.
Situação da Declaração
Selecione o situação da declaração da referência: Normal, Extinção, Fusão, Incorporação/Incorporada, Incorporação/Incorporadora, Cisão Total e Cisão Parcial.
Ano
Informe o ano da Referência que está sendo cadastrada.
Mês/Semestre
Informe o mês ou semestre da Referência que está sendo cadastrada.
Os campos de Ano e Mês/Semestre serão preenchidos automaticamente, de acordo com a data do cadastro, mas é possível alterá-los se desejar.
Dt. Evento
Informe a data do evento da referência.
Observação
Informe alguma observação sobre o cadastro da referência, caso queira.
PJ optante pelo Simples Nacional
PJ optante pelo CPRB
Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio
Situação da PJ no mês da declaração
Opções referentes à Lei 12.973/2014 para o ano-calendário de 2014
Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e/ou da Cofins
Após realizar os cadastros das informações clique em Gravar (ALT+G).
O uso desta manutenção é controlado pelo Item de Segurança 3520 – Manutenção de Referência da Declaração DCTF (Débitos e Créditos de Tributáios Federais).
Parametrização de Estabelecimentos (DCTF)
De acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2.005, DE 29 DE JANEIRO DE 2021, publicada no DOU de 01.02.2021, observando o § 1°, está regulamentada a apresentação da DCTF e da DCTFWeb pelas pessoas jurídicas de direito privado em geral, onde deve ser feita de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz.
O caminho para acessar a manutenção Parametrização de Estabelecimentos (DCTF) e realizar o procedimento é Escrituração Fiscal > EDI > DCTF > Parametrização de estabelecimentos – DCTF.
No banco principal, basta o cliente adicionar os bancos que ele deseja que sejam centralizados para a geração do arquivo texto, para o recolhimento do imposto. Após gerar o arquivo, os totais possuirão os valores somados dos bancos de dados parametrizados.
- A parametrização não impede a geração do arquivo nos bancos que estão centralizados.
Fim da documentação.