O Controle das empresas abrange manutenções de cadastros iniciais para configurações de escrita fiscal da organização, tais como: Clientes, Fornecedores, Natureza de Operação, Serviços, configurações do regime de tributação simples federal e estadual, entre outros.
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Nesta manutenção são cadastradas todas as informações dos clientes com os quais a empresa trabalha.
Para acessar a manutenção Clientes,
clique no menu Parceiros
de Negócios >> Parceiros de Negócios >> Clientes.
A seguinte janela será exibida:
Ao clicar no botão Adicionar
ou utilizar as teclas de atalho para adicionar um cliente, poderá aparecer
a seguinte mensagem: "Deseja gerar o Código do Cliente a partir da
Tabela de Parâmetros?". Neste
caso, pode-se escolher sim para que o sistema gere automaticamente o código
do cliente, ou não, caso você queira digitar um código para o cliente.
Informe os seguintes campos:
Cd. Cliente
Neste campo informe o código do cliente. Para consultar um código existente utilize o botão Binóculo de Pesquisa para fazer a seleção.
Nas pesquisas de clientes
não serão exibidos registros inativos. Caso seja informado um cliente/fornecedor
inativo, os campos Código, Nome Fantasia/Apelido e Razão
Social/Nome terão seus conteúdos exibidos em vermelho.
Nome Fantasia/Apelido
Neste campo informe o nome fantasia/apelido do cliente, caso o cliente ou fornecedor em questão seja pessoa jurídica. Para consultar um nome fantasia/apelido existente utilize o botão Binóculo de Pesquisa para fazer a seleção.
Razão Social/Nome
Neste campo informe o nome ou a razão social do cliente. Caso for pessoa física, informe o nome, caso for pessoa jurídica, informe a razão social. Para consultar uma razão social/nome existente utilize o botão Binóculo de Pesquisa para fazer a seleção.
Endereço
Neste campo informe o endereço do cliente.
Complemento
Neste campo informe o complemento do endereço. Caso no cadastro de localidades o complemento referente ao endereço já tenha sido cadastrado, o sistema irá preencher automaticamente este campo, mas pode-se alterar.
Bairro
Neste campo informe o bairro do cliente.
CEP
Neste campo informe o CEP do cliente.
UF
Neste campo informe a sigla do estado do cliente.
País
Neste campo informe o país do cliente.
Cidade
Neste campo informe a cidade do cliente.
DDD
Neste campo informe o DDD da cidade do cliente.
Fones
Neste campo informe o(s) número(s) do(s) telefone(s) do cliente.
Fone Dados
Neste campo informe o número do telefone de dados do cliente. Neste campo pode-se informar um telefone que é utilizado para conexão com internet, por exemplo.
Fax
Neste campo informe o número do fax do cliente.
Tipo de Pessoa
Neste campo marque
se o cadastro em questão é de pessoa Jurídica, Masculina ou Feminina.
CNPJ / CPF
Neste campo informe o CNPJ/CPF, vai depender se o cadastro é de pessoa física ou jurídica. O Nome do campo irá mudar de acordo com o Tipo de Pessoa escolhido. Caso a opção Física (Feminina ou Masculina) estiver selecionada o nome ficará CPF, caso a opão Jurídica estiver selecionada ficará CPF.
Estadual / RG
Neste campo informe a inscrição estadual do cliente. O nome do campo irá mudar de acordo com o Tipo de Pessoa escolhido. Caso a opção Física (Feminina ou Masculina) estiver selecionada o nome ficará RG, caso a opão Jurídica estiver selecionada ficará Estadual.
Municipal
Neste campo informe o número da inscrição municipal do cliente.
Cd. Contábil
Neste campo pode-se digitar o código e pressionar a tecla Tab ou utilizar o botão Binóculo de Pesquisa para selecionar um código existente.
Quando for feita a integração contábil de Compras e Vendas, o conteúdo desse campo será utilizado como código de conta para gerar o lançamento contábil. A regra de integração depende de especificidades adotadas pelo responsável da Contabilidade, na empresa.
Data Cadastro
Ao adicionar um cliente, o sistema irá atualizar este campo com a data atual, mas pode-se alterar.
Empresa responsável pelo ISS
Caso este campo estiver selecionado, no momento do faturamento, o sistema irá pegar a alíquota de ISS (interna ou externa) cadastrado no serviço, módulo de Produtos e Serviços e irá calcular o imposto no qual será destacado na Nota Fiscal.
Para saber mais sobre cálculo de ISS, consulte o tópico Produtos e Serviços.
Atribuir Código (Alt+T): Ao clicar neste botão, será exibida
uma mensagem "Deseja gerar o código do cliente a partir da tabela
de Parâmetros? ", escolhendo a opção sim o sistema gera automaticamente
o código do fornecedor com as mesmas informações do cliente em questão.
Nesta manutenção são cadastradas todas as informações dos fornecedores com os quais a empresa trabalha.
Para acessar a manutenção Fornecedores,
clique no menu Parceiros
de Negócios >> Parceiros
de Negócios >> Fornecedores.
A seguinte janela será exibida:
Ao clicar no botão Adicionar
ou utilizar as teclas de atalho para adicionar um cliente, poderá aparecer
a seguinte mensagem: "Deseja gerar o Código do Cliente a partir da
Tabela de Parâmetros?". Neste
caso, pode-se escolher sim para que o sistema gere automaticamente o código
do cliente, ou não, caso você queira digitar um código para o cliente.
Informe os seguintes campos:
Cd. Fornecedor
Neste campo informe o código do fornecedor. Para consultar um código existente utilize o botão Binóculo de Pesquisa para fazer a seleção.
Nas pesquisas de fornecedores
não serão exibidos registros inativos. Caso seja informado um cliente/fornecedor
inativo, os campos Código, Nome Fantasia/Apelido e Razão
Social/Nome terão seus conteúdos exibidos em vermelho.
Nome Fantasia/Apelido
Neste campo informe o nome fantasia/apelido do fornecedor, caso o cliente ou fornecedor em questão seja pessoa jurídica. Para consultar um nome fantasia/apelido existente utilize o botão Binóculo de Pesquisa para fazer a seleção.
Razão Social/Nome
Neste campo informe o nome ou a razão social do fornecedor. Caso for pessoa física, informe o nome, caso for pessoa jurídica, informe a razão social. Para consultar uma razão social/nome existente utilize o botão Binóculo de Pesquisa para fazer a seleção.
Endereço
Neste campo informe o endereço do fornecedor.
Complemento
Neste campo informe o complemento do endereço. Caso no cadastro de localidades o complemento referente ao endereço já tenha sido cadastrado, o sistema irá preencher automaticamente este campo, mas pode-se alterar.
Bairro
Neste campo informe o bairro do fornecedor.
CEP
Neste campo informe o CEP do fornecedor.
UF
Neste campo informe a sigla do estado do fornecedor.
País
Neste campo informe o país do fornecedor.
Cidade
Neste campo informe a cidade do fornecedor.
DDD
Neste campo informe o DDD da cidade do fornecedor.
Fones
Neste campo informe o(s) número(s) do(s) telefone(s) do fornecedor.
Fone Dados
Neste campo informe o número do telefone de dados do fornecedor. Neste campo pode-se informar um telefone que é utilizado para conexão com internet, por exemplo.
Fax
Neste campo informe o número do fax do fornecedor.
Tipo de Pessoa
Neste campo marque
se o cadastro em questão é de pessoa Jurídica,
Masculina ou Feminina.
CNPJ / CPF
Neste campo informe o CNPJ/CPF, vai depender se o cadastro é de pessoa física ou jurídica. O Nome do campo irá mudar de acordo com o Tipo de Pessoa escolhido. Caso a opção Física (Feminina ou Masculina) estiver selecionada o nome ficará CPF, caso a opção Jurídica estiver selecionada ficará CPF.
Estadual / RG
Neste campo informe a inscrição estadual do fornecedor. O nome do campo irá mudar de acordo com o Tipo de Pessoa escolhido. Caso a opção Física (Feminina ou Masculina) estiver selecionada o nome ficará RG, caso a opção Jurídica estiver selecionada ficará Estadual.
Municipal
Neste campo informe o número da inscrição municipal do fornecedor.
Cd. Contábil
Neste campo pode-se digitar o código e pressionar a tecla Tab ou utilizar o botão Binóculo de Pesquisa para selecionar um código existente.
Quando for feita a integração contábil de Compras e Vendas, o conteúdo desse campo será utilizado como código de conta para gerar o lançamento contábil. A regra de integração depende de especificidades adotadas pelo responsável da Contabilidade, na empresa.
Data Cadastro
Ao adicionar um fornecedor, o sistema irá atualizar este campo com a data atual, mas pode-se alterar.
Empresa responsável pelo ISS
Caso este campo estiver selecionado, no momento do faturamento, o sistema irá pegar a alíquota de ISS (interna ou externa) cadastrado no serviço, módulo de Produtos e Serviços e irá calcular o imposto no qual será destacado na Nota Fiscal.
Para saber mais sobre cálculo de ISS, consulte o tópico de Produtos e Serviços.
Atribuir Código (Alt+T): Ao clicar neste botão, será exibida
uma mensagem "Deseja gerar o código do fornecedor a partir da tabela
de Parâmetros? ", escolhendo a opção sim o sistema gera automaticamente
o código do fornecedor com as mesmas informações do cliente em questão.
Nesta janela são cadastradas as Naturezas de Operações, tanto de Entrada, para o caso de Compras, quanto de Saída, para o caso de Vendas. O cadastro da natureza de operação deve ser realizado corretamente, de forma a garantir a confiabilidade nos dados fiscais informados.
Para acessar a janela, clique no menu lateral Escrituração Fiscal >> Controle de Empresas >> Natureza de Operação.
A seguinte janela será exibida:
Informe os seguintes campos:
Código
Neste campo informe um código para identificação da Natureza de Operação.
Descrição [Contribuinte de ICMS] / Código Fiscal
Neste campo informe a descrição (Contribuinte de ICMS) e o Cd. Fiscal da natureza de operação. Estes campos serão utilizados quando Cliente/Fornecedor da movimentação a ser realizada for contribuinte de ICMS. Não será permitido alterar o Cd. Fiscal caso a natureza de operação esteja em uso.
Descrição [Não Contribuinte de ICMS] / Código Fiscal
Neste campo informe a descrição (Não Contribuinte de ICMS) e o Cd. Fiscal da natureza de operação. Estes campos serão utilizados quando o Cliente/Fornecedor da movimentação a ser realizada não for contribuinte de ICMS. Não será permitido alterar o Cd. Fiscal caso a natureza de operação esteja em uso.
Texto Informativo
Neste campo informe um texto que auxilie o usuário na identificação da natureza de operação nas pesquisas fonéticas do sistema.
Mensagem
Neste campo
informe a mensagem a ser impressa na Nota Fiscal. As mensagem disponibilizadas
são as observações padrões cadastradas na manutenção Observação
Padrão (menu Arquivo >>
Tabelas de Controle >> Observação Padrão). Para informá-la
pode-se digitar o código da mesma e pressionar Tab, ou então clicar no
botão
Binóculo de Pesquisa e entre com
parte da descrição da observação padrão desejada.
Código Contábil
Partida
Neste campo
informe o código da conta contábil de partida da contabilidade para as
operações a serem realizadas com a natureza de operação podendo ser Débito ou Crédito.
Para isso digite o código da conta contábil e pressione Tab, ou então
clique no botão Binóculo
de Pesquisa e entre com parte da descrição da conta contábil desejada.
Contra Partida
Neste campo
informe o código da conta contábil de contra partida da contabilidade
para as operações a serem realizadas com a natureza de operação podendo
ser Débito ou Crédito.
Para isso digite o código da conta contábil e pressione Tab, ou então
clique no botão Binóculo
de Pesquisa e entre com parte da descrição da conta contábil desejada.
Nota Fiscal de
Neste campo
marque :
Entrada: Caso a natureza de operação seja utilizada para movimentações de entrada.
Saída: Caso a natureza de operação seja utilizada para movimentações de saída.
Nota Fiscal
Neste campo
marque :
Jurídica: Caso as notas fiscais emitidas nas movimentações utilizando a natureza de operação, sejam jurídicas.
Física: Caso as notas fiscais emitidas nas movimentações utilizando a natureza de operação, sejam físicas.
Serviço: Caso as notas fiscais emitidas nas movimentações utilizando a natureza de operação, sejam de serviço.
Esta manutenção possui ainda 6 abas para a realização de configurações de funcionamento da natureza de operação, sendo elas:
Marque os campos desejados:
Ativa para Uso
Marque
esta opção caso deseje que a natureza de operação seja disponibilizada
para utilização. Caso a opção esteja desmarcada, o registro será exibido
em vermelho para melhor identificação.
Por padrão esta opção virá marcada ao adicionar uma nova natureza de operação.
Sintegra
Marque
esta opção caso deseje que as operações que utilizarem a natureza de operação
sejam consideradas na geração do disco de operações fiscais do Sintegra.
ICMS
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação devam
calcular o ICMS. Indiferente deste campo estar marcado, o rateio do frete
a partir do peso será calculado quando existir frete e/ou a opção Rateio do Frete para Cálculo de IPI
estiver marcada.
IPI
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação devam
calcular o IPI. Por padrão, esta opção virá marcada caso a empresa tenha
em seu cadastro (módulo Configurador
Geral >> menu Arquivo
>> Dados da Empresa) a situação
Industrial ou Industrial/Comercial
marcada.
Atualiza Estoque
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação devam
movimentar (creditar ou debitar) o estoque do(s) produto(s).
Atualiza Custo
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação devam
atualizar o suto do(s) produto(s). Caso esta opção esteja marcada e a
opção Atualizar Estoque esteja
desmarcada, ao salvar o registro será exibida a seguinte mensagem: "A
configuração feita para essa natureza especificando "Não atualiza
estoque" e "Atualiza custo" é válida somente para adoção
em processamento de Nota Fiscal complementar (módulo de Comércio Exterior
e módulo de Importação). Se essa natureza for utilizada em outros pontos
do sistema, nem Custos e Nem Estoque serão atualizados. Confirma o salvamento
dessa configuração? - Ação registrada pelo sistema e pode ser posteriormente
listada em relatórios de rastreamento. Sim/Não". Clicando em Não a gravação do registro é cancelada
podendo-se alterá-lo. Clicando em Sim,
o registro será gravado e será gerado log de evento, o qual poderá ser
visualizado no sistema Segurança em Nível
de Aplicativo >> menu Log
de Eventos >> Segurança
>> Configurações.
Bonificação
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação devam
permitir bonificações ao cliente ou fornecedor. Exemplo: A empresa dar
um brinde ao cliente, ou o fornecedor dar um brinde à empresa.
Gera Dados Financeiros
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação devam
gerar os dados financeiros. Caso a opção esteja desmarcada, não será possível
gerar os dados financeiros nem mesmo manualmente.
Importação/Exportação
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação envolvam
exportação ou importação.
IPI definido em Alíquota
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação devam
calcular o IPI do(s) produto(s) em alíquota. Estando esta opção desmarcada,
o IPI do(s) produto(s) das operações que utilizarem a natureza de operação
será calculado em valores. Caso a opção IPI
estiver desmarcada esta opção ficará desabilitada. Por padrão, esta opção
virá marcada caso a empresa tenha em seu cadastro (módulo Configurador
Geral >> menu Arquivo
>> Dados da Empresa ou Industrial/Comercial marcada. Exemplo: Se um produto possui IPI
de 15 e a opção está desmarcada, será adicionado no total do pedido R$15,00,
caso contrário será adicionado 15%.
Devolução de Venda
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação possam
realizar a entrada de produto(s) por devolução de vendas. Esta opção somente
estará disponível se a natureza de operação for de entrada.
Devolução de Compra
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação possam
realizar a saída de produto(s) por devolução de compras. Esta opção somente
estará disponível se a natureza de operação dor de saída.
Controla Remessa
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação podem
controlar remessas de mercadoria(s), de forma que as saídas e entradas
dessas mercadorias possam ser relacionadas. Exemplo:
Remessas de consignação, remessas de mostruário, etc.
Remessa
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação não
devam ser consideradas em estatísticas de faturamento da empresa.
Atualiza Quantidade do CCD
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação devam
atualizar o Certificado de Classificação Desdobrado. Este certificado
é controlado pelos Ministérios da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária, e é utilizado por empresas fabricantes de produtos de origem
vegetal. Essas empresas solicitam registro no Ministério da Agricultura
que fornece um número de CCD, ou seja, um lote em quilos com data de validade
para que seja feito o controle e emitido nas embalagens de produtos de
origem vegetal.
ICMS-ST Compõe o Custo do Produto
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação tenham
substituição tributária de ICMS e o valor desta substituição deva compor
o custo do(s) produto(s).
ICMS Compõe o Custo do Produto
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação devam
atribuir o valor do ICMS do(s) produto(s) à composição de seu(s) custo.
Caso a opção ICMS estiver desmarcada
esta opção ficará desabilitada. Esta opção somente estará disponível se
a natureza de operação for de entrada.
IPI Compõe o Custo do Produto
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação devam
atribuir o valor do IPI do(s) produto(s) à composição de deu(s) custo(s).
Caso a opção IPI estiver
desmarcada esta opção ficará desabilitada. Esta opção somente estará disponível
se a natureza de operação for de entrada.
Deduz Base de Cálculo do PIS
Marque
esta opção caso as naturezas de entrada que utilizarem a natureza de operação
devam ser deduzidas na base de cálculo do PIS. Esta opção somente estará
disponível se a natureza de operação for de entrada.
Deduz Base de Cálculo do COFINS
Marque
esta opção caso as operações de entrada que utilizarem a natureza de operação
devam ser deduzidas da base de cálculo do COFINS.
Calcula IPI do frete
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação devam
ratear (por peso) o valor do frete para cálculo do IPI. Não será possível
marcar esta opção sem que a opção IPI
definido em Alíquota também esteja marcada.
Conhecimento de Transporte
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação devam
separar as notas de venda do tipo comércio das notas do tipo conhecimento
de transporte em alíquotas diferentes para a apuração do Simples Federal.
Alíquota de ISS externa
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação devam
considerar a utilização da alíquota de Imposto Sobre Serviço para operações
fora do estado de localização da empresa.
Software (Base Dobrada de ICMS)
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação tenham
como produto(s) algum(ns) software(s), onde a base de ICMS deverá ser
dobrada. Caso a opção ICMS estiver
desmarcada esta opção ficará desabilitada. Exemplo:
Se a base de ICMS normal for R$100,00, o sistema irá calcular o ICMS sobre
a base de R$200,00, sendo também necessário que o produto tenha como campo
adicional, o código SY001 - Classificando
como Software (ICMS/base dobrada) com conteúdo =
S.
Atualiza informações de Negócios com o Cliente?
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação devam
gravar em um serviço nas informações de negócios com o cliente, o(s) item(ns)
e o valor total do pedido. Para isso será exibida uma janela no encerramento
da operação solicitando confirmação das informações a serem gravadas para
o cliente.
Permite alteração na quantidade de volumes do item
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação devam
permitir, que em caso de itens com código múltiplo, os volumes das embalagens
possam ser alterados.
Uso Próprio / Consumo (Embute IPI na Base de ICMS)
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação sejam
para uso próprio ou consumo, desta forma o valor do IPI será embutido
na base de ICMS.
Crédito
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação gerem
crédito ao cliente ou fornecedor no caso de pagamentos efetuados com valor
maior que o valor das parcelas.
Garantia
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação devam
considerar que se trata de movimentação devido à garantia de itens. Exemplo: Um produto vendido pela
empresa apresenta problemas, o cliente devolve o produto à loja e recebe
outro em troca, as movimentações de entrada e de saída devem ser classificadas
como garantia.
Para acessar, clique na aba 2 - Situações B ou então, se preferir utilize as teclas de atalho Alt+2.
A seguinte janela será exibida:
Esta aba possui as seguintes opções:
Venda de importação própria?
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação possam
realizar a venda de produtos importados diretamente pela empresa. Esta
opção somente estará disponível se a natureza de operação for de Saída.
Comercialização de Sucata
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação possam
realizam a venda de produtos existentes na UP de Sucata, informada no
módulo Configurador Geral do Sistema, menu Arquivo, manutenção de Configurações do Sistema, link Estoque,
aba Configurações - C, campo Referente
almoxarifado de Sucata. Sendo que para que seja permitida a venda
a UP ainda deve conter em seu cadastro a opção Disponível
para Venda marcada.
PIS Compõe o Custo do Produto
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação devam
considerar que o PIS já está inserido na composição do custo do produto.
Caso esta opção não esteja marcada, será habilitado um campo em frente
à mesma onde deverá ser informada a alíquota para dedução, referente ao
PIS, do custo do produto.
COFINS Compõe o Custo do Produto
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação devam
considerar que o COFINS já está inserido na composição do custo do produto.
Caso esta opção não esteja marcada, será habilitado um campo em frente
à mesma onde deverá ser informada a alíquota para dedução, referente ao
COFINS, do custo do produto.
Sujeito a incentivo fiscal em importação
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação estiverem
sujeitas a incentivo fiscal de importação, de forma a controlada a entrada
ou não do valor do ICMS no total da Nota Fiscal de Importação.
Compra para recebimento futuro? / Venda para Entrega Futura?
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação tenham
programação de entrada/recebimento futuro. Quando tratar de natureza de
operação de Saída, a opção será descrita como
Compra para recebimento futuro?, tratando-se
de natureza de operação de Entrada, a descrição
será Venda para Entrega Futura?.
Imposto de Importação Compõe Custo do Produto
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação devam
considerar que o imposto de importação já está inserido na composição
do custo do produto. Esta opção somente estará habilitada caso a opção
Exportação/Importação da aba 1
- Situações A estiver marcada e a natureza de operação for de Entrada.
Permite faturamento por Suframa nos casos de cliente de Zona Franca?
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação devam
permitir faturamento através de Suframa para clientes de Zona Franca.
Troca de CFOP pelo do cadastro de exceções no caso de subst. tributária de produto
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação devam
realizar, em caso de substituição tributária, a troca do CFOP informado
no campo Cd. Fiscal pelo CFOP informado no módulo
Produtos e Serviços / Engenharia
de Produtos, menu Arquivo, opção Produtos, link Exceções,
aba 2 – Outros Dados, no campo Natureza
de operação para seleção dos campo: CFOP, Descrição (Natureza de Operação),
Cd. Contábil.
IPI entra na base de PIS nas Entradas/NRM?
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação devam
considerar o valor do IPI na base de cálculo do PIS das operações de entrada
e das Notas de Recebimento de Materiais. Esta opção somente estará disponível
se a natureza de operação for de Entrada.
IPI entra na base de COFINS nas Entradas NRM?
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação devam
considerar o valor do IPI na base de cálculo do COFINS das operações de
entrada e das Notas de Recebimento de Materiais. Esta opção somente estará
disponível se a natureza de operação for de Entrada.
Contribuinte substituído: Registrar base de cálculo ST e valor devido
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação devam
registrar a base de cálculo da Substituição Tributária e o valor devido.
O registro destes dados será feito nos campos adicionais SY029
– último Vl. Pratica como Base de ICMS/ST e SY030
– Último Vl. Praticado como Imposto Retido de ICMS/ST. Esta opção
somente estará disponível se a natureza de operação for de Entrada.
Contribuinte substituído Indicar base de cálculo e valor retido como observação do item de venda
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação devam
indicar a base de cálculo e o valor retido de Substituição Tributária
na observação do item da venda na Nota Fiscal. Para isso será buscado
o conteúdo nos campos adicionais do produto SY029 –
último Vl. Pratica como Base de ICMS/ST e SY030
– Último Vl. Praticado como Imposto Retido de ICMS/ST, sendo estes
copiados para os campos ST Base Compra e ST Vl. Retido Compra nos módulo
de Vendas, menu Arquivo,
opção Pedido de Faturamento, aba Itens
do Pedido, Dados Complementares (Ctrl+D),
aba 2 – Dados Complementares. Esta opção somente
estará disponível se a natureza de operação for de Saída.
Permite faturamento por Substituição Tributária
Marque esta
opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação devam permitir
faturamento através de Substituição Tributária. Esta opção somente estará
disponível se a natureza de operação for de Saída.
Embute IPI na base de cálculo de ICMS e/ou Total da Nota
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação devam
considerar o valor do IPI na base de cálculo do ICMS e/ou no valor total
da Nota Fiscal. Esta opção somente estará habilitada caso a opção IPI da aba 1 - Situações A
estiver desmarcada.
Considerar no demonstrativo de diferença de alíquota (Escrita Fiscal)
Marque
esta
opção caso deseje que a natureza de operação
seja considerada no relatório Demonstrativo
de Diferença
de
Alíquota
(módulo
Escrita
Fiscal), não precisando
assim o usuário, no momento de gerar o relatório,
ter de
selecionar as opções desejadas pois estas já virão marcadas.
Requer aprovação por alçada
Selecione esta opção para indicar que as movimentações
que utilizem esta natureza de operação irão necessitar de aprovação por
alçada.
Esta opção somente estará disponível para naturezas de operação de Entrada e Devolução de Venda e para empresas que possuem configuração de Alçada personalizada.
Para acessar, clique na aba 3 - Situações C ou então, se preferir utilize as teclas de atalho Alt+3.
A seguinte janela será exibida:
Frete entra na base de PIS?
Selecione
esta opção caso o frete seja considerado na base de PIS.
Frete entra na base de COFINS?
Selecione
esta opção caso o frente seja considerado na base de COFINS.
Despesa acessória entra na base de ICMS?
Selecione
esta opção caso a despesa acessória seja considerada na base de ICMS.
Despesa acessória entra na base de PIS?
Selecione
esta opção caso a despesa acessória seja considerada na base de PIS.
Despesa acessória entra na base de COFINS?
Selecione
esta opção caso a despesa acessória seja considerada na base de COFINS.
Deduz desconto da base de PIS?
Selecione
esta opção caso seja deduzido o desconto da base de PIS.
Deduz desconto da base de COFINS?
Selecione
esta opção caso seja deduzido o desconto da base de COFINS.
Deduz ICMS da base de PIS?
Selecione
esta opção caso seja deduzido ICMS da base de PIS. (o padrão é desmarcado).
Deduz ICMS da base de COFINS?
Selecione
esta opção caso seja deduzido ICMS da base de COFINS (o padrão é desmarcado).
Aplicar redução de ICMS para base de cálculo de ICMS do frete
Selecione
esta opção caso deseje aplicar redução de ICMS para base de cálculo de
ICMS do frete.
Ao calcular os impostos da Ordem de Compra que possui valor de frete,
o sistema permitirá que o valor de ICMS referente a esse valor sofra redução
da base de cálculo, de acordo com as configurações da natureza de operação
do campo "Aplicar redução de ICMS para base de cálculo de ICMS do
frete (S/N)"
Exemplo utilizando a opção acima selecionada:
Valor do produto: 100,00
Frete: 10,00
Alíquota ICMS: 18,00%
Alíquota Redução ICMS: 26,67%
Base de ICMS do produto: 73,33 (100,00 - 26,67%)
Base de ICMS do frete: 7,33 (10,00 - 26,67%)
Aplicar redução de ICMS para base de cálculo de ICMS das despesas acessórias
Selecione
esta opção caso deseje aplicar redução de ICMS para base de cálculo de
ICMS sobre as despesas acessórias.
Os campos IPI não recuperado para crédito
fará base para PIS e IPI não recuperado
para crédito fará base para COFINS somente serão habilitados para
naturezas de entrada. Se a natureza de operação do item do Orçamento deduz
base de cálculo PIS e COFINS, e a tributação de IPI do item é 2-Isento
ou 3-Outras, o valor de IPI entra
na base de PIS e COFINS. Além dessas regras citadas, considera-se também
os novos campos IPI não recuperado para
crédito fará base para PIS? e IPI
não recuperado para crédito fará base para COFINS? para o IPI entrar
ou não na base de cálculo de cada um dos impostos.
Deduz desconto da base de ICMS/IPI?
Selecione
esta opção caso a Natureza de Operação aplique uma dedução do desconto
do produto à base de ICMS e IPI..
IPI não recuperado para crédito fará base para PIS/COFINS?
Selecione
esta opção para que o IPI não recuperado em uma operação seja considerado
para base de cálculo de PIS e COFINS.
Saída para fins de CIAP?/Saídas Tributadas e equiparadas à tributadas para fins de CIAP?
Selecione
esta opção caso a Natureza da Operação contemple uma saída que envolva
Controle de Crédito de ICMS de Ativo Permanente (CIAP). Estes campos estarão
habilitados somente em casos de Naturezas de Operação de saída.
Imposto retido entra na base de PIS/COFINS?
Selecione
esta opção para que o Imposto Retido seja considerado como base para cálculo
de PIS e COFINS.
IPI entra na base de PIS/COFINS?
Selecione
esta opção para que o Imposto sobre produtos industrializados referente
à venda/compra seja considerado como base para cálculo de PIS e COFINS.
Deduz desconto da base de ST?
Selecione
esta opção para que nas vendas em que haja ocorrência de substituição
tributária, o valor do desconto seja deduzido da base de cálculo do ICMS
em ST.
Nesta aba poderá informar as seguintes situações para cada natureza de operação:
Retenção de Impostos na Fonte?
Marque
esta opção caso as operações que utilizarem a natureza de operação deva
considerar a retenção de impostos na fonte. Ao marcar esta opção os campos
Alq. PIS, Alq. COFINS
e Alq. CSLL serão habilitados. Esta opção somente
estará disponível se a natureza de operação for de Saída.
Alq. PIS
Informe neste campo a alíquota do PIS retido na fonte. Para que esta alíquota seja considerada no momento da geração da Nota Fiscal, é necessário que o produto possua o campo adicional SY038 – Produto com PIS retido na fonte configurado.
Alq. COFINS
Informe neste campo a alíquota do COFINS retido na fonte. Para que esta alíquota seja considerada no momento da geração da Nota Fiscal, é necessário que o produto possua o campo adicional SY039 – Produto com COFINS retido na fonte configurado.
Alq. CSLL
Informe neste campo a alíquota do CSLL retido na fonte. Para que esta alíquota seja considerada no momento da geração da Nota Fiscal, é necessário que o produto possua o campo adicional SY040 – Produto com CSLL retido na fonte configurado.
Permite cálculo de ISS na Nota Fiscal / Permite cálculo de PIS na Nota Fiscal / Permite cálculo de COFINS na Nota Fiscal.
Selecione
estas opções caso deseje permitir tais cálculos na Nota Fiscal.
Aplicar regra de cálculo para ICMS e ICMS-ST de acordo com incentivo RIOLOG
Selecione essa opção para indicar que a natureza de operação irá utilizar a regra do RIOLOG. Para maiores informações sobre RIOLOG acesse http://www.legiscenter.com.br/minha_conta/bj_plus/direito_tributario/atos_legais_estaduais/rio_de_janeiro/decretos/2012/decreto_43725_de_22-08-12.htm
Aplicar Portaria/Protocolo ICMS 58/11 (Faturamento por Suframa)
Ao gerar nota fiscal para SUFRAMA com substituição tributária, essa opção indicará se:
* N - Segue regra normal do sistema deduzindo PIS/COFINS da base de cálculo de ST quando for faturamento para SUFRAMA;
* S - Não deduz PIS/COFINS da base de cálculo de ST quando for faturamento para SUFRAMA, mas deduz do valor total da NF.
Qtde de dias corridos para retorno da remessa
Neste campo, o usuário poderá informar a quantidade de dias corridos para retorno da remessa. Este campo só estará disponível quando tratar-se de um registro em que se tenha controle de remessa/retorno selecionado. Caso o campo esteja com o valor 0 (zero), não haverá data de retorno.
Na consulta Controle
de Remessa e Retorno >>
do menu Consultas, o sistema irá fazer as
contas considerando a data de emissão da NF em comparação com o número
de dias digitado no campo Qtde
de dias corridos para retorno da remessa.
No caso de haver ultrapassado o tempo limite, o sistema mostrará a linha
da nota origem em vermelho.
Indicador da Exigibilidade do ISS
Neste campo, pode-se selecionar o indicador de exigibilidade do ISS, sendo as opções: 1 - Elegível, 2 - Não incidência, 3 - Isenção, 4 - Exportação, 5 - Imunidade, 6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial, 7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo.
Indicador de Incentivo Fiscal (Serviços)
Neste campo, pode-se selecionar se há ou não incentivo fiscal: 1- Sim ou 2 - Não.
Atividade
O conteúdo deste campo identifica a alíquota do simples utilizada para quando a empresa for enquadrada no Simples Nacional. Selecione a opção correspondente, podendo ser: 0 - Nenhuma, 1 - Simples (sem Subst. Trib.), 2 - Simples - Serviço ou 3 - Simples (com Subst. Trib.).
Essa informação permite identificar no sistema quando as operações de comercialização ocorreram com ou sem substituição tributária ou se trata-se de uma prestação de serviço, uma vez que, de acordo com a receita bruta anual da empresa, as alíquotas se diferenciam nessas três situações.
Exemplo:
Receita Bruta em 12 meses |
R$2.340.000,01 a R$2.520.000,00 |
Alíquota - Comércio (Venda sem ST) |
10,23% |
Alíquota - Serviço |
14,15% |
Alíquota - ICMS |
3,48% |
Alíquota - Comércio (Venda com ST) |
10,23 - 3,48 = 6,75% |
Nesta aba poderá informar as seguintes situações para cada natureza de operação:
Imposto Simples
Informe neste campo se o Imposto Simples das operações que utilizarem a natureza de operação Entra na base de cálculo, Não entra na base de cálculo ou é Isento. Para isso clique na seta para baixo e selecione a opção desejada. Esta opção somente estará disponível se no cadastro da empresa no módulo Escrita Fiscal >> menu Arquivo >> Cadastro das Empresas >> aba Dados Complementares a opção Simples Federal estiver marcada.
PIS
Informe neste campo se o PIS das operações que utilizarem a natureza de operação Entra na base de cálculo, Não entra na base de cálculo ou é Isento. Para isso clique na seta para baixo e selecione a opção desejada. Esta opção somente estará disponível se no cadastro da empresa no módulo Escrita Fiscal >> menu Arquivo >> Cadastro das Empresas >> aba Dados Complementares a opção Lucro Presumido ou Lucro Real estiver marcada.
IRPJ
Informe neste campo se o IRPJ das operações que utilizarem a natureza de operação Entra na base de cálculo, Não entra na base de cálculo ou é Isento. Para isso clique na seta para baixo e selecione a opção desejada. Esta opção somente estará disponível se no cadastro da empresa no módulo Escrita Fiscal >> menu Arquivo >> Cadastro das Empresas >> aba Dados Complementares a opção Lucro Presumido ou Lucro Real estiver marcada.
ICMS
Informe neste campo se o ICMS das operações que utilizarem a natureza de operação é 1 - Tributado, 2 - Isento ou 3 - Outras. Para isso clique na seta para baixo e selecione a opção desejada.
IPI
Informe neste campo se o IPI das operações que utilizarem a natureza de operação é 1 - Tributado, 2 - Isento ou 3 - Outras. Para isso clique na seta para baixo e selecione a opção desejada.
COFINS
Informe neste campo se o COFINS das operações que utilizarem a natureza de operação Entra na base de cálculo, Não entra na base de cálculo ou é Isento. Para isso clique na seta para baixo e selecione a opção desejada. Esta opção somente estará disponível se no cadastro da empresa no módulo Escrita Fiscal >> menu Arquivo >> Cadastro das Empresas >> aba Dados Complementares a opção Lucro Presumido ou Lucro Real estiver marcada.
CSLL
Informe neste campo se o CSLL das operações que utilizarem a natureza de operação Entra na base de cálculo, Não entra na base de cálculo ou é Isento. Para isso clique na seta para baixo e selecione a opção desejada. Esta opção somente estará disponível se no cadastro da empresa no módulo Escrita Fiscal >> menu Arquivo >> Cadastro das Empresas >> aba Dados Complementares a opção Lucro Presumido ou Lucro Real estiver marcada.
ICMS não tributado deve ir para
Informe neste campo se o ICMS não Tributado das operações que utilizarem a natureza de operação é 1 - Isento ou 2 - Outras. Para isso clique na seta para baixo e selecione a opção desejada.
IPI não tributado deve ir para
Informe neste campo se o IPI não Tributado das operações que utilizarem a natureza de operação é 1 - Isento ou 2 - Outras. Para isso clique na seta para baixo e selecione a opção desejada.
Nesta aba poderá informar as seguintes situações para cada natureza de operação:
Código da Dipam
Informe neste campo o Código da Declaração do Índice de Participação dos Municípios. Este código será utilizado para separar as operações a serem enviadas à Dipam através de programa fornecido pelo governo. Para isso clique na seta para baixo e selecione a opção desejada. A informação preenchida neste campo será utilizada para o envio de informações à GIA, bem como na geração do registro 1400 do SPED ICMS/IPI.
Cd. Mov. Devolução de Venda
Informe neste campo o código da movimentação para devolução de venda. Para isso digite o código da movimentação. Este código refere-se à movimentação de entrada no estoque a ser feita com a devolução da venda. O cadastro de movimento de estoque pode ser feito no módulo Estoque – Atacado e Varejo / Bem de Consumo, menu Arquivo, Tabelas de Controle, Cadastro de Movimentos.
Cd. Mov. Canc. Devolução de Venda
Informe neste campo o código da movimentação para cancelamento de devolução de venda. Para isso digite o código da movimentação. Este código refere-se à movimentação de saída no estoque a ser feita com o cancelamento da devolução da venda. O cadastro de movimento de estoque pode ser feito no módulo Estoque – Atacado e Varejo / Bem de Consumo, menu Arquivo, Tabelas de Controle, Cadastro de Movimentos.
Cd. Nat. Oper. para revenda
Informe neste campo o código da natureza de operação a ser utilizada no caso de haver item de origem comprado. Para isso digite o código da natureza de operação. Caso não deseje que a natureza de operação seja trocada, basta não informar conteúdo para este campo.
Cd. Nat. Oper. para venda de industrialização
Informe neste campo o código da natureza de operação a ser utilizada no caso de haver item de origem manufaturado. Para isso digite o código da natureza de operação. Caso não deseje que a natureza de operação seja trocada, basta não informar conteúdo para este campo.
Cd. Siscomex
Informe neste campo o código do país no Sistema Integrado de Comércio Exterior. Este código será utilizado para identificar o país ao qual pertence à mercadoria inclusa na operação de importação/exportação.
Ao
atribuir a natureza de operação para o item do pedido de venda, e essa
natureza de operação realizar a troca automática para outra natureza de
operação quando for produto industrializado ou revenda, o sistema realizará
a seguinte checagem:
- Para carregar o IPI para o item, será considerado se a natureza de operação a ser trocada automaticamente calcula IPI e não a configuração da natureza atribuída ao item do pedido.
- Para carregar as situações tributárias (ICMS, IPI, PIS e COFINS) será considerado a natureza de operação a ser trocada automaticamente e não a configuração da natureza atribuída ao item do pedido.
Nesta aba poderá informar as seguintes situações para cada natureza de operação:
Situação Tributária de ICMS
Informe neste campo o código da situação tributária do ICMS. Para isso digite o código da situação tributária e pressione Tab para que a descrição seja exibida em frente ao código. Os códigos de situação tributária são cadastrados nos módulos Produtos e Serviços / Engenharia de Produtos >> menu Arquivo >> Tabelas de Controle >> Código de situação tributária – CST >> ICMS. Caso a empresa esteja configurada como Optante pelo Simples Nacional, e o seu regime tributário esteja definido como 1 - Simples Nacional, este campo será alterado para que seja informado o CSOSN (Código de Situação da Operação no Simples Nacional).
Situação Tributária de IPI
Informe neste campo o código da situação tributária do IPI. Para isso digite o código da situação tributária e pressione Tab para que a descrição seja exibida em frente ao código. Os códigos de situação tributária são cadastrados nos módulos Produtos e Serviços / Engenharia de Produtos >> menu Arquivo >> Tabelas de Controle >> Código de situação tributária – CST >> IPI.
Situação Tributária de PIS
Informe neste campo o código da situação tributária do PIS. Para isso digite o código da situação tributária e pressione Tab para que a descrição seja exibida em frente ao código. Os códigos de situação tributária são cadastrados nos módulos Produtos e Serviços / Engenharia de Produtos >> menu Arquivo >> Tabelas de Controle >> Código de situação tributária – CST >> PIS.
Situação Tributária de COFINS
Informe neste campo o código da situação tributária do COFINS. Para isso digite o código da situação tributária e pressione Tab para que a descrição seja exibida em frente ao código. Os códigos de situação tributária são cadastrados nos módulos Produtos e Serviços / Engenharia de Produtos >> menu Arquivo >> Tabelas de Controle >> Código de situação tributária – CST >> COFINS.
Enquadramento Legal do IPI
Informe qual o código de enquadramento legal para saída e para entrada do IPI utilizado por este produto. Essa informação é cadastrada na manutenção Enquadramento Legal do IPI.
Origem do valor de venda
Informe neste campo a origem do valor a ser utilizado para venda. Para isso basta clicar na seta para baixo e selecionar a opção desejada. Não será possível alterar uma natureza de operação por outra que utilize uma origem do valor de venda diferente na operação. As seguintes opções estão disponíveis:
1
– Tabela de Preços: Ao selecionar um item na operação, o valor
de venda do mesmo será o informado na tabela de preços selecionada.
Utilizando esta opção não será possível alterar a tabela de preços
de uma operação após ter informado um item, nem mesmo realizar a releitura
desta.
2
– Valor de Custo do processo de importação/Lote: Será permitida
apenas a seleção de itens que possuem estoque controlado por Lote.
3 – Valor da nota de entrada/NRM: Ao salvar o item selecionado será exibida uma janela para seleção de uma NRM, devendo o produto selecionado constar na mesma para a sua seleção, onde o valor de venda será o mesmo valor de compra do item na NRM.
Código do ICMS a recolher
Informe neste campo o código do ICMS a recolher. Este código é responsável pela identificação do detalhamento da apuração de ICMS para o SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, de forma a reconhecer os registros de pagamentos realizados ou a realizar pela empresa.
Exemplos: 000 - ICMS a recolher, 003 - Antecipação do diferencial de alíquotas do ICMS, 090 - Outras obrigações do ICMS, etc.
Este campo é composto por 3 caracteres,
no momento de gravar a Natureza de Operação, o sistema consistirá a quantidade
de caracteres neste campo, se for inferior a 3, será exibida uma mensagem
de alerta ao usuário.
Código de receita de ICMS
Informe neste campo o código de receita de ICMS. Este campo refere-se à obrigação da empresa quanto ao ICMS, cada estado possui seus próprios códigos de acordo com a legislação vigente. O conteúdo deste campo será utilizado no SPED – Sistema Público de Escrituração Digital.
Exemplo: 135-0 - FUNDAP, este código refere-se à obrigação quanto ao ICMS de uma empresa do estado do Espírito Santo.
Nesse campo será permitido a inserção de até 10 caracteres.
Código do ICMS ST a recolher
Informe neste campo o código do ICMS de Substituição Tributária a recolher. Este código é responsável pela identificação do detalhamento da apuração de ICMS de Substituição Tributária para o SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, de forma a reconhecer os registros de pagamentos realizados ou a realizar pela empresa. Exemplos: 001 - ICMS da substituição tributária pelas entradas, 002 - ICMS da substituição tributária pelas saídas para o Estado, 999 - ICMS da substituição tributária pelas saídas para outro Estado, etc.
Este campo é composto por 3 caracteres,
no momento de gravar a Natureza de Operação, o sistema consistirá a quantidade
de caracteres neste campo, se for inferior a 3, será exibida uma mensagem
de alerta ao usuário.
Código da receita de ICMS ST
Informe neste campo o código de receita de ICMS de Substituição Tributária. Este campo refere-se à obrigação da empresa quanto ao ICMS de Substituição Tributária, cada estado possui seus próprios códigos de acordo com a legislação vigente. O conteúdo deste campo será utilizado no SPED – Sistema Público de Escrituração Digital.
Exemplo: 135-0 - FUNDAP, este código refere-se à obrigação quanto ao ICMS de Substituição Tributária de uma empresa do estado do Espírito Santo.
Nesse campo será permitido a inserção de até 10 caracteres.
Tipo de operação com ICMS ST recolhido para UF diversa do documento fiscal
Informe neste campo o tipo de operação com ICMS de Substituição Tributária recolhido para Unidades Federativas diferentes da expressa no documento fiscal a ser considerado nas operações que utilizarem a natureza de operação. O conteúdo informado neste campo irá realizar a identificação das operações que se enquadrarem no caso. Este campo será considerado apenas em casos de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), onde ao ser importada para o SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, será feita a conferência deste registro para a geração de todas as informações necessárias.
Exemplo: Leasing de veículos - quando a entidade financeira está localizada em uma Unidade Federativa e o destinatário do produto em outra Unidade Federativa.
Natureza da Receita
Neste campo, o usuário deverá especificar o Código de Detalhamento das Receitas Isentas, não alcançadas pela incidência da Contribuição, sujeitas a alíquota zero ou de vendas com suspensão. E a Natureza da Receita tem que ser classificada de acordo com o CST orientador.
Assim, de acordo com o CST, os contribuintes devem utilizar os códigos existentes nas tabelas abaixo indicadas:
- Para o CST 04 - Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero, utilize os códigos constantes nas tabelas 4.3.10: Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social – Alíquotas Diferenciadas e 4.3.11: Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social – Alíquotas por Unidade de Medida de Produto.
- Para o CST 05 (e alíquota zero) - Operação Tributável por Substituição Tributária, utilize os códigos da Tabela 4.3.12: Produtos Sujeitos à Substituição Tributária da Contribuição Social.
- Para o CST 06 - Operação Tributável a Alíquota Zero, utilize os códigos da Tabela 4.3.13: Produtos Sujeitos à Alíquota Zero da Contribuição Social.
- Para o CST 07 - Operação Isenta da Contribuição, utilize os códigos da Tabela 4.3.14: Operações com Isenção da Contribuição Social.
- Para o CST 08 - Operação sem Incidência da Contribuição, utilize os códigos da Tabela 4.3.15: Operações sem Incidência da Contribuição Social.
- Para o CST 09 - Operação com Suspensão da Contribuição, utilize os códigos da Tabela 4.3.16: Operações com Suspensão da Contribuição Social.
As tabelas citadas acima estão disponibilizadas para download no link abaixo:
Este é um campo de preenchimento
não obrigatório e seu conteúdo deve ser considerado para fins de registros
específicos do SPED PIS/COFINS.
Caso desejar filtrar as Naturezas de Operação
exibidas na tabela, clique no botão
Exibe
registros conforme o status selecionado e
selecione uma das opções: Ativos, Inativos
ou Ambos. Serão exibidas somente as naturezas correspondentes
ao filtro selecionado.
Caso desejar realizar a cópia de uma Natureza de Operação para
gerar outra com praticamente as mesmas características, selecione a Natureza
de Operação que deseja copiar e clique no botão
Copiar Natureza de Operação
ou pressione ALT+C,
será exibida a seguinte mensagem: "Para concluir
o processo de cópia informe o código da nova Natureza de Operação e salve
o registro.".
1 - Clique no botão OK para prosseguir.
2 - Informe um Código para a Natureza de Operação a ser gerada com a cópia.
3 - Caso desejar aplicar novas configurações sobre esta natureza de operação, faça-as de acordo com as descrições feitas anteriormente.
4 - Após informar todos os dados
desejados para a correta utilização da natureza de operação a ser gerada
com a cópia, clique no botão Gravar,
ou utilize as teclas de atalho Alt+G.
Clicando neste botão na barra de ferramentas, será exibido um relatório contendo as informações principais da Natureza da Operação em vista da grande quantidade de campos dessa tabela. O mesmo poderá ser personalizado.
As opções relacionadas abaixo não poderão ser alteradas
quando a Natureza de Operação estiver em uso em um Pedido de Venda ou
Ordem de Compra:
Nota Fiscal de Entrada\Saída;
Atualiza Estoque;
Devolução de Venda;
Devolução de Compra;
Remessa;
Aba Apuração de Tributos.
Estas opções são identificadas com um * (asterisco) logo a frente de sua descrição. Ao tentar alterar e gravar o registro será exibida uma mensagem notificando a impossibilidade de alteração das mesmas.
Nesta manutenção cadastram-se Serviços e alíquotas para empresas que não utilizam os módulos do Dataplace Dataplace.
Para
o correto funcionamento desta manutenção é utilizado o codeID1003687.egn,
de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no
momento de incluir, excluir ou alterar um registro, essa possa ser feita
no mesmo.
O uso desta manutenção é controlado pelo Item
de Segurança 978 - Cadastro de Serviço para Escrita Fiscal.
Para acessar clique em menu Escrituração Fiscal >> Controle das
Empresas >> Cadastro de Serviços.
Informe os seguintes campos:
Código
Neste
campo informe o código do serviço que deseja cadastrar.
Descrição
Neste
campo informe a descrição do serviço que deseja cadastrar. Este campo
aceita até 120 caracteres.
Ativo ?
Esta
opção deve ser marcada caso a natureza de operação
seja ativa para uso.
Alíquota para Base de IRPJ
Neste campo informe a alíquota para base de IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica).
Alíquota para Base de CSLL
Neste
campo informe a alíquota para base de CSLL (Contribuição
Social Sobre o Lucro Líquido).
Alíquota de ISS
Neste
campo informe a alíquota se ISS (Imposto Sobre Serviços).
Tomador é o responsável pela retenção do ISS
Selecione neste campo Sim se o tomador for responsável pela retenção do ISS e Não caso não seja.
Através desta ferramenta cadastra-se a alíquota de ISS (Imposto Sobre Serviço) cobrado pelo serviço em diferentes localidades onde é realizada a prestação de serviço.
Para
o correto funcionamento desta manutenção é utilizado o codeID1003688.egn, de forma que,
caso haja necessidade de personalização de processos no momento de incluir,
excluir ou alterar um registro, essa possa ser feita no mesmo.
O uso desta manutenção é controlado pelo Item
de Segurança 1817 - Aba ISS por localidade na manutenção de serviços.
Informe os seguintes campos:
Código
Neste campo informe a chave da localidade na qual deseja cadastrar, ou seja, a localidade onde o serviço será prestado. Utilize a tecla ENTER para facilitar a seleção da chave da localidade.
Nome da Localidade
Neste campo informe a localidade. Utilize a tecla ENTER para facilitar a seleção da Localidade. Ao informar este campo automaticamente o campo Estado será preenchido, conforme cadastro feito na manutenção de Localidade existente no módulo de Clientes e Fornecedores.
Alíquota ISS
Neste campo informe no campo Alíquota de ISS, a alíquota a ser cobrada pelo serviço (Imposto Sobre o Serviço).
As alíquotas cadastradas nessa manutenção, representam as alíquotas externas
cobradas pela prestação do serviço em diferentes localidades.
Tomador é o responsável pela retenção do ISS?
Este campo depende do cadastro do Cliente (módulo de Clientes e Fornecedores) pois:
- Se a opção Contribuinte ISS existente no módulo de Clientes e Fornecedores, estiver selecionada, significa que o cliente é responsável pela retenção do imposto.
- Se a opção Contribuinte ISS existente no módulo de Clientes e Fornecedores, estiver desmarcada, significa que a empresa prestadora do serviço é responsável pela retenção do imposto.
Selecionando
Sim nesta opção, na manutenção
de Serviço, será feito o cálculo
desse imposto a ser retido pelo Tomador
ou Prestador de Serviço.
Através desta manutenção cadastram-se o código de ajuste da apuração de ICMS.
Esta manutenção é controlada pelo Item de Segurança 4405 - Manutenção
de Códigos de Ajuste da Apuração de ICMS.
Para correto funcionamento da manutenção é necessário
o Engine code da Manutenção de Códigos
de Ajuste da Apuração de ICMS (CodeID004405).
Para acessar essa manutenção clique
em menu Escrituração Fiscal
>> Controle
das Empresas >> Código de
Ajuste da Apuração ICMS.
Informe os seguintes campos:
UF
Neste campo informe a unidade federativa.
Código
Neste campo informe um código para a identificação do ajuste da apuração de ICMS.
Descrição
Neste campo informe a descrição do ajuste da apuração de ICMS.
Início da Vigência /Fim da Vigência
Informe a data inicial e final da vigência.
Utilizando a ferramenta Importar códigos das tabelas de SPED (Alt+I), é possível importar os dados das tabelas do SPED. As tabelas do SPED ficam disponíveis no diretório de arquivos de programas do sistema operacional. Para executar tal ferramenta (necessário acesso ao Item de segurança 4406 - Ferramenta de Importar códigos das tabelas do SPED - Ajustes da apuração de ICMS) é necessário ter o SPED ICMS/IPI instalado na máquina ou selecionar o arquivo manualmente.
Através desta manutenção cadastram-se o código de ajuste da apuração de IPI.
Esta
manutenção possui Data Port com chamada a engine code (EC) de personalização.
Quando habilitada a opção Visualização Avançada,
é possível entrar em modo de edição do respectivo EC e realizar personalizações
vinculadas aos processos de incluir, excluir e alterar dados. Basta clicar
no nome do EC para ativar a sua edição.
Consulte a lista de Engine code migrados.
Para acessar essa manutenção clique
em menu Escrituração Fiscal
>> Controle
das Empresas >> Código de
Ajuste da Apuração IPI.
Informe os seguintes campos:
Código
Neste campo informe um código para a identificação do ajuste da apuração de IPI.
Descrição
Neste campo informe a descrição do ajuste da apuração de IPI.
Início da Vigência /Fim da Vigência
Informe a data inicial e final da vigência.
Utilizando a ferramenta Importar códigos das tabelas de SPED (Alt+I), é possível importar os dados das tabelas do SPED. As tabelas do SPED ficam disponíveis no diretório de arquivos de programas do sistema operacional. Para executar tal ferramenta (necessário acesso ao Item de segurança 4406 - Ferramenta de Importar códigos das tabelas do SPED - Ajustes da apuração de ICMS) é necessário ter o SPED ICMS/IPI instalado na máquina ou selecionar o arquivo manualmente.
Através desta manutenção cadastram-se o código de ajuste da apuração de PIS E COFINS, que deverão ser informados na manutenção de Valores Mensais de Apuração de PIS ou COFINS caso haja necessidade de ajuste nos valores.
Esta manutenção possui Data Port com chamada a engine code (EC) de personalização.
Quando habilitada a opção Visualização Avançada,
é possível entrar em modo de edição do respectivo EC e realizar personalizações
vinculadas aos processos de incluir, excluir e alterar dados. Basta clicar
no nome do EC para ativar a sua edição. Consulte a lista de Engine code migrados.
O uso desta manutenção
é controlado pelo Item de Segurança
4956 - Manutenção de Códigos de Ajuste da Apuração de PIS/COFINS.
Para acessar essa manutenção clique
no menu Escrituração
Fiscal >> Controle
de Empresa >> Código
de Ajuste de Apuração PIS/COFINS.
Informe os seguintes campos:
Código/Descrição
Preencha estes campos com as informações de identificação utilizadas no ajuste da apuração de PIS/COFINS. Para consultar a tabela disponibilizada pela Secretaria da Fazenda, clique aqui.
Início da Vigência /Fim da Vigência
Informe a data inicial e final da vigência deste código na tabela.
Utilizando a ferramenta Importar códigos das tabelas de SPED (Alt+I), é possível importar os dados das tabelas do SPED. As tabelas do SPED ficam disponíveis no diretório de arquivos de programas do sistema operacional, caso o usuário possua o software do SPED ICMS/IPI instalado em sua máquina.
Essa manutenção destina-se para cadastrar a tabela de faixas para recolhimento do Simples. Essa tabela pode ser obtida através do endereço eletrônico: http://www.receita.fazenda.gov.br
Para acessar essa manutenção clique
em menu Escrituração Fiscal
>> Controle
das Empresas >> Cadastro
de alíquota para recolhimento do Simples
Federal.
Para o correto funcionamento desta manutenção
é utilizado o codeID1003600.egn,
de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no
momento de incluir, excluir ou alterar um registro, essa possa ser feita
no mesmo.
O uso desta manutenção é controlado pelo Item
de Segurança 1718 - Manutenção da Tabela do Simples Federal.
A seguinte janela será exibida:
Informe os seguintes campos:
Tipo
Selecione o tipo de empresa, 0 - ME para Micro Empresa ou 1- EPP para Empresas de Pequenos Porte.
Receita Bruta acumulada: neste campo informe um valor inicial e final, ou seja, a faixa inicial e final para cálculo da receita bruta acumulada.
Receita bruta acumulada inicial
Neste campo informe o valor inicial da receita bruta.
Receita bruta acumulada final
Neste campo informe o valor final da receita bruta.
Alíquota do Simples para Contribuinte de IPI / Alíquota do Simples para Não Contribuinte de IPI
Informe as respectivas alíquotas (contribuinte e não contribuinte) para recolhimento do IPI.
Alíquota do Simples para Serviços
Neste campo informe a alíquota do Simples para serviços.
Alíquota de ICMS dentro da Alíquota do Simples
Informe o valor da alíquota de ICMS para o Simples dentro da faixa de receita bruta que está sendo cadastrada.
Mês limite / Ano limite
Informe Mês e Ano para encerramento da faixa.
Essa manutenção destina-se para cadastrar a tabela de faixas para recolhimento do Simples. Essa tabela pode ser obtida através do endereço eletrônico: http://www.receita.fazenda.gov.br
Para o correto funcionamento desta manutenção
é utilizado o codeID1003599.egn,
de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no
momento de incluir, excluir ou alterar um registro, essa possa ser feita
no mesmo.
O uso desta manutenção
é controlado pelo Item de Segurança
3309 - Manutenção da Tabela do Simples Estadual .
Para acessar essa manutenção clique
em menu >> Escrituração
Fiscal >> Controle das Empresas
>> Cadastro de alíquota para
recolhimento do Simples Estadual.
A seguinte janela será exibida:
Informe os seguintes campos:
Tipo
Selecione o tipo de empresa, 0 - ME para Micro Empresa ou 1- EPP para Empresas de Pequenos Porte.
Receita Bruta acumulada: neste campo informe um valor inicial e final, ou seja, a faixa inicial e final para cálculo da receita bruta acumulada.
Receita bruta acumulada inicial
Neste campo informe o valor inicial da receita bruta.
Receita bruta acumulada final
Neste campo informe o valor final da receita bruta.
Alíquota de Tributação do Simples
Neste campo informe o valor da alíquota de tributação do Simples.
Valor da Dedução do Simples
Neste campo informe o valor da dedução do Simples.
Encerramento da faixa
Pode-se encerrar a faixa digitando Mês e Ano para cada uma das faixas.
Esta ferramenta foi desenvolvida para agilizar o processo em escritório contábil, ou seja, cada empresa cadastrada na escrita possuirá uma tabela do simples.
Para fazer a seleção informe a empresa origem, digite o código da empresa e pressione a tecla Enter e selecione.
Após selecionar a empresa origem clique no botão Copiar. Ao terminar a cópia será exibida a mensagem "Processo concluído com sucesso!" e o total de registros inseridos e não inseridos.
Nesta janela é armazenado os tipos de códigos para utilização de créditos Fiscais de ICMS. Possui ferramenta de importação com base em cadastro do SPED, desde que o SPED esteja instalado na estação onde a ferramenta será executada.
Essa manutenção é controlada pelo Item de segurança 4460 - Manutenção de Tipos de utilização de crédito fiscal de ICMS.
Para acessar clique em menu Escrituração Fiscal >>
Controle das Empresas >> Tipo
de Utilização de Crédito de ICMS.
Informe os seguintes campos:
UF
Neste campo informe o Estado.
Código
Neste campo informe o código da utilização.
Descrição
Neste campo informe a descrição do crédito em questão.
Início/Fim da Vigência
Neste campo informe uma data para início e logo após uma data para fim da utilização cadastrada.
Em seguida clique no botão Importar códigos da tabela do SPED (Alt+I), para que seja realizada a importação. Uma nova janela será exibida para que o usuário selecione o local onde se encontra o arquivo com os códigos do SPED. Para executar tal ferramenta é necessário acesso ao Item de segurança 4461 - Ferramenta de Importação dos tipos de utilização de créditos fiscais de ICMS.
Essa manutenção fornecerá informações para os registros 1200 - Controle de Créditos Fiscais - ICMS e 1210 - Utilização de Créditos Fiscais - ICMS do SPED.
Nesta janela cadastram-se as Localidades a serem utilizadas no cadastro de CEPs.
Para acessar clique em menu Escrituração Fiscal >>
Controle das Empresas >> Localidade.
Informe os seguintes campos:
Nome
Neste campo
informe o nome da Localidade. Por exemplo: Garça. Não é necessário
informar a Chave, pois o sistema irá gerar automaticamente.
UF (Unidade da Federação)
Neste campo informe o Estado
clicando na seta para baixo do lado direito do campo.
País
Neste campo
informe o País clicando na seta para baixo do lado direito do campo.
Tipo
Neste campo
informe o tipo da Localidade, clicando na seta para baixo existente
do lado direito do campo, aparecerão as seguintes opções: Distrito,
Município e Povoado.
Código da cidade no IBGE
Neste campo informe o código da cidade no IBGE.